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Informes
Encuentre aquí la recopilación de los informes de gestión, informes de empalme e informes de auditoria en una recopilación que Central de Inversiones CISA dispone a la ciudadanía
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Informes de Gestión
En esta página se encuentran los informes de CISA que contienen una síntesis de las actividades desarrolladas, con el objeto de dar cumplimiento a la Visión y Misión de la entidad, en el marco de los Planes Estratégicos y de Acción. El informe anual de gestión es una herramienta que hace públicos los principales logros obtenidos por la entidad durante el año, convirtiéndose así en una de las herramientas de balance y presentación social de los resultados institucionales.
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2022
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2021
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2020
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2019
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2018
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2017
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2016
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2015
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2014
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2013
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2012
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2011
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2010
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2009
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2008
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Informes de Empalme
En cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, especialmente la establecida en la Ley 951 de 2005, la cual tiene por objeto fijar las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano y establecer la obligación para que los servidores públicos que administren fondos o bienes del Estado presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el caso, los informes de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones, se presentan estos informes:
Haga clic aquí para consultar los Planes de Acción de la Entidad
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Dr. Samir Mauricio Angarita Rueda
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Dra. Nora Tapia
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Dra. Laura Castañeda
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Dr. Hernán Pardo Botero
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Dra. Maria del Pilar Carmona
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Dr. Carlos Villegas
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Dr. Jorge Eduardo Motta Vanegas
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Informes de Asamblea
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2022
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2021
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2016
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Informes de Sostenibilidad
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2022 - GRI
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2021 - GRI
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2020 - GRI
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Informes entes externos
CISA pone en conocimiento de sus partes de interés, los informes generados por parte de entes externos frente a la gestión institucional.
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Informe de auditoría vigencia 2011 y 2012 – diciembre 2013
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Informe de auditoría vigencia 2013 – mayo 2014
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Informe de auditoría financiera independiente vigencia 2016 – noviembre 2017
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Informe de auditoría de cumplimiento comercialización inmuebles SAE 2019
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Informes 2023
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Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Relacionamiento con la Ciudadanía
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Auditoría Interna de Gestión al Proceso Admininistrativa y Suministros
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Auditoría Interna de Gestión al Subproceso Contable - Tesorería
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Informe Ekogui I Semestre 2023
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Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias I Semestre 2023
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Informe Trimestral de Austeridad IITrimestre 2023
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Informe Trimestral de Austeridad ITrimestre 2023
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Informe Derechos de Autor 2023
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Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
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Informe Trimestral de Austeridad IV Trimestre 2022
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Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias II Semestre 2022
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Informe Ekogui II Semestre 2022
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Informes 2022
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Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Gestión Integral de Activos - Inmuebles
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Auditoría Interna de Gestión a Control Interno Disciplinario
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Auditoría Interna de Gestión a la Zona Andina
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Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Gestión del Talento Humano
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Auditoría Interna de Gestión al Proceso Contractual
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Auditoría Interna de Gestión a la Vicepresidencia Financiera
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Auditoría Interna de Gestión a la Zona Caribe
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Auditoría Interna de Gestión a Proceso de Mejoramiento Continuo
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Auditoría Interna de Gestión al Sub proceso de Nomina
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Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicaciones y Mercadeo
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Auditoria Interna de Gestión al Proceso de Gestión Integral de Activos - Cartera
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Auditoría Interna de Gestión a la Agencia Pacífico
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Informe Trimestral de Austeridad III Trimestre 2022
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Informe Ekogui I Semestre 2022
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Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias I Semestre 2022
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Informe Trimestral de Austeridad II Trimestre 2022
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Informe Trimestral de Austeridad I Trimestre 2022
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Informe Derechos de Autor 2022
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Informe Ekogui II Semestre 2021
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Informe Trimestral de Austeridad IV Trimestre 2021
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Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
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Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias II Semestre 2021
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Resultados FURAG 2021
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Informes 2021
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Informe de Auditoría Interna de Gestión a la Zona Centro
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Informe de Auditoría Interna de Gestión a la Vicepresidencia de Negocios
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Informe de Auditoría Interna de Gestión a la Zona Andina
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Informe de Auditoría Interna de Gestión a los Procesos Contractuales
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Informe de Auditoría Interna de Gestión a la Zona Caribe
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Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Infraestructura Tecnológica
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Anexo informe definitivo Componente Planeación y Administración TI
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Anexo informe definitivo Componente Seguridad y Ciberseguridad
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Anexo informe definitivo Componente Centro de Cambios y Operaciones de Red
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Anexo informe definitivo Componente Desarrollo de Software y Control de Cambios
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Informe de auditoría interna de gestión a la Zona Pacifico
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Informe de Auditoría Interna de Gestión al Sub Proceso de Gestión Documental
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Informe de Auditoría Interna de Gestion al Proceso de Direccionamiento Estratégico v-001
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Informe de Auditoría Interna de Gestión a la Vicepresidencia de Soluciones para el Estado
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Informe de Auditoría Interna de Gestión al Subproceso Contable
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Informe de Auditoría Interna de Gestión Proceso Gestión Jurídica del Negocio
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Informe Trimestral de Austeridad III Trimestre 2021
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Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias I Semestre 2021
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Informe Trimestral de Austeridad II Trimestre 2021
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Informe Ekogui Primer Semestre 2021
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Evaluación Riesgos de Corrupción Primer Semestre 2021 v-001
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Informe Trimestral de Austeridad I Trimestre 2021 v-001
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Informe Derechos de Autor 2021
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Evaluación del Control Interno Contable
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Informe Ekogui Segundo Semestre 2020
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Informe Trimestral de Austeridad - IV Trimestre 2020
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Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias II Semestre 2020
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Informes 2020
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Procesos Contractuales 2020
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Proceso de Servicio Integral al Ciudadano e Informe PQRDS - I Semestre 2020
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Proceso de Gestión de Activos - Cartera
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Gerencia de Valoración y Participaciones Accionarias
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Proceso de Gestión de Activos - Inmuebles
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Proceso de Comunicaciones y Relacionamiento
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Procedimientos de Nómina de Cisa
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Coordinación de Asuntos Disciplinarios
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Gestión a la Zona Centro
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Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto Mintic 3564 de 2018 - Versión 6 - Dic 2020
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Informe trimestral de austeridad- II trimestre 2020
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Informe trimestral de austeridad- I trimestre 2020
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Informe trimestral de austeridad- IV trimestre 2019
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Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - ii Semestre 2019
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Control Interno Contable - 2019
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Informe de Derechos de Autor 2020
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Informe EKOGUI II SEM 2019
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Informe EKOGUI - I Semestre 2020
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Informe Trimestral de Austeridad - III trimestre 2020
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Informes 2019
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Proceso de Administrativa y Suministros
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Proceso de Gestión Jurídica del Negocio
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Sucursal Cali
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Proceso de Mejoramiento Continuo
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Sucursal Barranquilla
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Sucursal Bogotá
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Sucursal Medellín
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Contratos
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Proceso de Direccionamiento Estratégico
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Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto Mintic 3564 de 2018 - Cisa 2019
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Informe EKOGUI I SEM 2019
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Informe de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias I Semestre 2019
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Informe de Derechos de Autor 2019
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Informe Trimestral de Austeridad - I trimestre 2019
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Informe Trimestral de Austeridad - II trimestre 2019
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Informe Trimestral de Austeridad - III trimestre 2019
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Control Interno Contable - 2018
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Informe EKOGUI II SEM 2018
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Informe de austeridad de eficiencia y gasto público IV trim 2018
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Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias II semestre 2018
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Informes 2018
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Proceso Financiero y Contable
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Sucursal Bogotá
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Sucursal Medellín
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Contratos
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Talento Humano
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Informe EKOGUI II SEM 2017
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Informes de peticiones, quejas, reclamos, peticiones y denuncias II semestre 2017
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Informe de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico - marzo
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Informe de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico - junio
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Informes de austeridad de eficiencia y gasto público IV trimestre 2017
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Informes de austeridad de eficiencia y gasto público I trimestre 2018
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Informes de austeridad de eficiencia y gasto público II trimestre 2018
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Informe de control interno contable 2017
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Informe de derechos de autor 2018
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Informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias - I semestre 2018
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Informe de austeridad y eficiencia del gasto público III trimestre 2018
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Informe EKOGUI I semestre 2018
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Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015 - CISA 2018
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Informes 2017
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Inmuebles
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Cartera
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Infraestructura Tecnología
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PQRSD I Semestre 2017
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PQRSD II Semestre 2017
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Sucursal Cali
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Sucursal Barranquilla
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Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción y Operativos
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Informe De Austeridad Del Gasto - I Trimestre De 2017
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Informe De Austeridad Del Gasto - II Trimestre De 2017
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Informe De Austeridad Del Gasto - III Trimestre De 2017
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Informe E-kogui Primer Semestre de 2017
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Informes 2016
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Proceso contractual
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Proceso de Servicio Integral al Usuario
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PQRSD Segundo Semestre 2016
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Sucursal Bogotá
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Sucursal Cali
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Sucursal Medellín
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Auditoría a la Nómina
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Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público Primer Trimestre 2016
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Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público Segundo Trimestre 2016
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Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público Tercer Trimestre 2016
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Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público Cuarto Trimestre 2016
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Informe EKOGUI Primer Semestre 2016
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Informe EKOGUI Segundo Semestre 2016
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Seguimiento mapa de riesgos de corrupción a 31 de diciembre de 2016
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Vigencias anteriores
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Informe Definitivo verificación del cumplimiento de Ley de Transparencia
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Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, trimestre Enero - Marzo de 2015
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Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, trimestre Abril - Junio de 2015
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Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, trimestre Julio - Septiembre de 2015
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Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Cali Periodo julio 2014 - julio 2015
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Informe definitivo de Auditoría sucursal Barranquilla abril de 2014 a abril de 2015
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Seguimiento al plan de acción de CISA primer semestre de 2015
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Informe Definitivo Auditoría Sucursal Bogotá septiembre 2014 septiembre 2015
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CIV Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre ene-mar 2014
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CIV Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre julio-septiembre 2014
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CIV Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre octubre-diciembre 2014
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Informe de Auditoría definitivo del proceso Servicio Integral al Usuario I SEM 2014
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Informe de la Evaluación Sistema Control Interno Disponible
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Informe Definitivo de Auditoría al proceso Servicio Integral al Usuario II SEM 2014
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Informe Definitivo de Auditoría Proceso Soluciones para el Estado enero a diciembre de 2013
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Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Bogotá septiembre de 2013 a agosto 2014
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Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Cali enero 2013 a junio 2014
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Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Medellín mayo 2013 a enero 2014
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Informe Defintivo de Auditoría de Gestión a la Administración de los recursos financieros en CISA
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Informe Derechos de Auditor Vigencia 2014
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Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Barranquilla (periodo julio de 2013 - marzo de 2014)
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Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Bogotá septiembre de 2013 a agosto 2014
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Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Cali enero 2013 - junio 2014
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Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Medellín (periodo mayo de 2013 - enero de 2014)
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Memorando Seguimiento Plan Estratégico 2014
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Resultados consolidados Informe Ejecutivo Anual 2014
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Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre abril-junio 2014
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Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre julio-septiembre 2014
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CIV Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre oct-dic 2013
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Informe Definitivo de Auditoría a Servicio Integral al Usuario II SEM 2013
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Informe Definitivo de Auditoría Gestión Humana-2013
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Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Barranquilla (periodo abril de 2012 - julio de 2013)
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Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Bogotá (periodo noviembre de 2012 - agosto de 2013)
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Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Cali (periodo enero - diciembre de 2012)
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Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Medellín (periodo agosto de 2012 - abril de 2013)
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Informe Ejecutivo de Auditoría Gestión Humana-2013
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Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Barranquilla (periodo abril de 2012 - julio de 2013)
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Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Bogotá (periodo noviembre de 2012 - agosto de 2013)
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Informe ejecutivo de Auditoría Sucursal Cali (periodo enero - diciembre de 2012)
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Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Medellín (periodo agosto de 2012 - abril de 2013)
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Resultados Auditoría PQRS II SEM 2013
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Verificación de la información en SISMEG a dic 31 de 2013
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Verificación función advertencia CGR aseguramiento bienes CISA
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CGR Remisión informe Trimestral de Austeridad oct - dic de 2012
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Evaluación al proceso de rendición de cuentas CISA 2011
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Informe de evaluación Sistema Control Interno Servicio al Cliente segundo semestre 2012
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Informe Definitivo Auditoría Sucursal Medellín (periodo agosto de 2011 - julio de 2012)
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Informe Definitivo Auditoría Sucursal Bogotá (periodo sep de 2011 - agosto de 2012)
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Informe Definitivo de Auditoría Solicitudes Quejas y Reclamos primer semestre 2012
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Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Barranquilla (periodo abril de 2011 - marzo de 2012)
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Informe definitivo de auditoría validación Plan Estratégico 2011
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Informe Ejecutivo de Auditoría Solicitudes Quejas y Reclamos primer semestre 2012
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Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Medellín (periodo agosto de 2011 - julio de 2012)
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Informe ejecutivo de Auditoría Sucursal Bogotá (periodo sep de 2011 - agosto de 2012)
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Informe Tercer Ciclo de Auditoría Interna EFR 2012
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Memorando análisis variaciones enero- abril 2011-2012
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Memorando de auditoría contratación de operaciones conexas julio 2011 a julio 2012
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Memorando de auditoría taxis y buses enero septiembre 2012
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Memorando de Auditoría taxis y buses primer semestre 2012
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Memorando de variaciones de Gastos de Funcionamiento mayo agosto 2012
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Presentacion de SQRs a 30 de junio de 2012
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Respuesta a comunicación del 12 de febrero de 2013 revisión austeridad cuarto trimestre 2012
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Resumen Ejecutivo de Auditoría Sucursal Barranquilla (periodo abril de 2011 a marzo de 2012)
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Resumen Ejecutivo de Auditoría Sucursal Cali (periodo enero - diciembre de 2011)
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Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre octubre diciembre 2012
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Verificación de la información en SISMEG a diciembre 31 de 2012
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Informe 2 ciclo Auditoría EFR agosto de 2011
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Informe de Evaluación del Sistema Control Interno Servicio al Cliente segundo semestre 2011
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Informe definitivo cupo rotativo servindustriales
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Informe definitivo de Auditoría Circular Normativa 61
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Informe Definitivo de Auditoría Suc Cali Marzo 7 al 11 de 2011
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Informe Definitivo de Auditoría Suc Medellín Agos 22 al 26 de 2011
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Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Bogotá vig 2011
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Informe Definitivo de Provisiones 2011
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Informe definitivo Validación Avance Informe de Gestión 2010
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Informe Definitvo de Auditoría Suc Barranquilla mayo 2 al 6 de 2011
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Informe Ejecutivo segundo ciclo Auditoría EFR agosto 2011
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Informe Ejecutivo Validación Avance Informe de Gestión 2010
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Informe Semestral de quejas y reclamos a diciembre 31 de 2011
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JAT Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público agosto 2011
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Resumen Ejecutivo Auditoría Sucursal Bogotá vigencia 2011
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Resumen Ejecutivo de Auditoría Circular Normativa 61
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Resumen Ejecutivo de Auditoría Suc Barranquilla marzo 2010 - 2011
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Resumen Ejecutivo de Auditoría Sucursal Medellín 2011
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Resumen Ejecutivo de auditoría validación informe de gestión 2010
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Resumen Ejecutivo de Auditoría Cupo rotativo Servi-Industriales 2011
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Resumen Ejecutivo de Auditoría Suc Cali de 2010
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Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público mayo 2011
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